九三学社无锡市委会2013年度部门决算
发布时间:2019-07-19 作者:本站编辑 来源:本站原创 浏览次数:
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第一部分 九三学社无锡市委员会概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成情况
三、2013年度重点工作完成情况
第二部分 九三学社无锡市委员会2013年度决算表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款支出决算表
三、“三公经费”支出决算表
第三部分 九三学社无锡市委员会 2013年度决算情况说明
第一部分 九三学社无锡市委员会部门概况
一、主要职责
九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党,是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党,是进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党,以经济建设为中心,坚持四项基本原则,坚持改革开放,履行参政议政、民主监督的主要职能。
九三学社在现阶段的基本任务是:坚定不移地坚持社会主义初级阶段的基本理论、基本路线、基本纲领和基本经验,贯彻执行“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针,维护宽松稳定、团结和谐的政治环境,高举爱国主义、社会主义旗帜,团结全体社员和所联系的知识分子,牢牢把握发展这个第一要务,不断解放思想,坚持改革开放,推动科学发展,促进社会和谐,为实现新世纪新阶段全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化、开创中国特色社会主义新局面的奋斗目标,为实现推进现代化建设、完成祖国统一、维护世界和平与促进共同发展的新世纪三大任务贡献力量。
二、部门决算单位构成情况
九三学社无锡市委会机关内设:办公室、组织处、宣传处、社会服务处4个处室
三、2013年度重点工作完成情况
(一)深化“同心”宣传,彰显党派精神。社市委以“纪念九三学社无锡地方组织成立60周年”为契机,以深入学习、贯彻十八大精神和十八届三中全会精神为抓手,突出文化建设,深化“同心”宣传,彰显党派精神。
(二)全面推进“人才强社”战略,提升社的组织化程度。面对新时期党派工作面临的新形势、新任务,社市委提升组织发展理念,全面推进“人才强社”战略,突出社的组织化水平和整体运行能力。
(三)围绕中心工作,提升履职能力。社市委紧紧围绕市委、市政府中心工作,巩固参政议政阵地,强化参政议政能力建设,拓宽参政议政渠道,深入开展调查研究,积极建言献策。
(四)筑牢社会服务品牌,创新社会服务形式。社市委在巩固、拓展既有社会服务品牌的基础上,创新社会服务形式,拓展社会服务外延,社会服务工作取得显著实效。
(五)加强制度建设,提高机关效能。社市委大力加强班子建设,强化制度落实,努力增强机关工作人员的服务意识和综合素质,将社市委机关打造为“社员之家”。
第二部分 九三学社无锡市委员会2013年度决算表
编制部门:九三学社无锡市委员会
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单位:万元
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收入
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支出
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项 目
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行次
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决算数
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项 目
|
行次
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决算数
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栏 次
|
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1
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栏 次
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|
2
|
一、财政拨款
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1
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294.85
|
一、一般公共服务
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29
|
273.9
|
其中:政府性基金
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2
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二、外交
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30
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二、上级补助收入
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3
|
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三、国防
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31
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三、事业收入
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4
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四、公共安全
|
32
|
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四、经营收入
|
5
|
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五、教育
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33
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五、附属单位缴款
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6
|
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六、科学技术
|
34
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六、其他收入
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7
|
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七、文化体育与传媒
|
35
|
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8
|
|
八、社会保障和就业
|
36
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生
|
37
|
6.5
|
|
10
|
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十、节能环保
|
38
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区事务
|
39
|
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|
12
|
|
十二、农林水事务
|
40
|
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|
13
|
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十三、交通运输
|
41
|
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14
|
|
十四、资源勘探电力信息等事务
|
42
|
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|
15
|
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十五、商业服务业等事务
|
43
|
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|
16
|
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十六、金融监管等事务支出
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44
|
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17
|
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十七、地震灾后恢复重建支出
|
45
|
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|
18
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十八、援助其他地区支出
|
46
|
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19
|
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十九、国土资源气象等事务
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47
|
|
|
20
|
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二十、住房保障支出
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48
|
14.43
|
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21
|
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二十一、粮油物资储备事务
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49
|
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22
|
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二十二、国债还本付息支出
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50
|
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23
|
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二十三、其他支出
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51
|
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本年收入合计
|
24
|
294.85
|
本年支出合计
|
52
|
294.85
|
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
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结余分配
|
53
|
|
上年结转和结余
|
26
|
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年末结转和结余
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54
|
|
|
27
|
|
|
55
|
|
合计
|
28
|
294.85
|
合计
|
56
|
294.85
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表2 财政拨款支出决算表
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编制部门:九三学社无锡市委员会
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单位:万元
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项目
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合计
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基本支出
|
项目支出
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类
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科目名称
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栏次
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1
|
2
|
3
|
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合计
|
294.85
|
225.08
|
69.77
|
|
201
|
一般公共服务
|
273.91
|
204.14
|
69.77
|
201
|
民主党派及工商联事务
|
273.91
|
204.14
|
69.77
|
201
|
行政运行
|
194.14
|
194.14
|
|
201
|
一般行政管理事务
|
10
|
10
|
|
201
|
其他民主党派及工商联事务支出
|
69.77
|
|
69.77
|
210
|
行政单位医疗
|
6.52
|
6.52
|
|
221
|
住房保障支出
|
14.43
|
14.43
|
|
221
|
住房公积金
|
9.15
|
9.15
|
|
221
|
提租补贴
|
2.79
|
2.79
|
|
221
|
购房补贴
|
2.49
|
2.49
|
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注:财政拨款支出包括公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出。
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表3 “三公经费”支出决算表
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编制部门:九三学社无锡市委员会
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单位:万元
|
合计
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因公出国(境)费
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公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
2.42
|
0
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2.15
|
0.27
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第三部分 九三学社无锡市委员会2013年度决算情况说明
一、收入支出总体情况
(一)收入总计294.85万元。包括:
1.财政拨款294.85万元,为市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入 / 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如……
3.上级补助收入 / 万元,为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。如……
4.经营收入 / 万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如……
5.附属单位缴款 / 万元,为事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。
6.其他收入 / 万元,为预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。例如:存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益等。
7.用事业基金弥补收支差额 / 万元,为事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前年度收支相抵后,按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
8.上年结转和结余 / 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余(对于金额是负数的,应分析原因。)
(二)支出总计294.85万元。包括:
1.一般公共服务(类)支出273.91万元,主要用于本单位职工工资、补贴和单位为完成各项工作任务开支的相关费用,主要包括办公费、印刷费、会议费、培训费、差旅费、邮电费、车辆费等。
2.医疗卫生(类)支出6.5万元,为组织部干部职工医疗保险费支出。
3.住房保障(类)支出14.43万元,主要用于组织部机关及事业单位干部职工缴纳住房公积金、新职工住房补贴以及发放的提租补贴支出。
二、财政拨款支出情况
财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出总体情况,既包括使用本年从省级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
(一)财政拨款支出总体情况。
九三学社无锡市委2013年度财政拨款支出294.85万元,占本年支出的 100 %。其中:基本支出225.08万元,占本年财政拨款支出的76.34 %;项目支出69.77万元,占本年财政拨款支出23.66 %。
(二)财政拨款支出构成情况。
九三学社无锡市委2013年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:一般公共服务(类)支出 273.91万元,占92.9%;医疗卫生(类)支出6.5万元,占2.2 %;住房保障(类)支出14.43万元,占4.89%等。
三、“三公经费”公共预算财政拨款支出情况
2013年,九三学社无锡市委员会“三公经费”支出决算 2.42万元,其中:因公出国(境)费支出0万元,占0 %;公务用车购置及运行费支出2.15万元,占 88.84%;公务接待费支出0.27万元,占11.16%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款,是指省级财政当年拨付的资金。
二、一般公共服务(类)支出,指政府提供一般公共服务的支出。如财政厅保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
三、其他支出,指除以上支出(类)以外的其他政府支出。
四、结余分配,是指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应上缴的基本建设竣工项目结余资金。
五、年末结转和结余资金,是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余
六、基本支出,是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出,是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、“三公经费”,是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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